Faktúra č. DF/22/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena diskov
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 1 968,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/00..........
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť