Faktúra č. DF/22/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - PO
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 113,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/2010
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť