Faktúra č. DF/21/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 42,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/2010
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť