Faktúra č. DF/21/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: FA unitechnic.cz s.r.o. - mur. dielňa
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 2 736,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/02
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť