Faktúra č. DF/21/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť- servisné práce a materiál
  • Dátum doručenia: 02.03.2021
  • Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0014
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť