Faktúra č. DF/20/0274

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0274
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anna Turociová - materiál
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota: 1 471,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/10/0150
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť