Faktúra č. DF/20/0233

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 02.12.2020
  • Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/10/0126
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť