Faktúra č. DF/19/0333

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 566,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/01
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť