Faktúra č. DF/19/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 3.Q.2019
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 113,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/2010
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť