Faktúra č. DF/19/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovacích telies
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota: 15 379,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD 6.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť