Faktúra č. DF/19/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 142,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/2010
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť