DF/24/0142 |
Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ - materiál pre odbory pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ |
34517073 |
|
78,42 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0147 |
POLBARD, s.r.o. - mačky podlahárske |
Spojená škola |
42 077 150 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
22,45 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0145 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. - učebné pomôcky do chemického lab. Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
53231414 |
|
92,70 € |
25.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0052 |
Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
234,00 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0139 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,95 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0138 |
Fotovideoshop, s.r.o. - fotoaparát Nikon,objektív,kryt |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638137 |
|
1 251,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0051 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
179,94 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0136 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
151,65 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0134 |
PAMEX MP , s.r.o. - domáce potreby, materiál pre mimoškolskú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
PAMEX MP , s.r.o. |
47536641 |
|
125,80 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0135 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - audiomateriál pre mimoškolskú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
324,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0137 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. - polymér Trodat |
Spojená škola |
42 077 150 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
18,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0133 |
Ing. Miroslav Lissý - znalecký posudok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Miroslav Lissý |
00 |
|
200,00 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0132 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 5/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 021,84 € |
13.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0050 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 5/24 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
384,87 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0131 |
FA BARDTERM, s.r.o. - prenájom plavárne |
Spojená škola |
42 077 150 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
250,00 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0129 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - montáž a ozvučenie rozhlas.štúdia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 320,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0049 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ - revízia komínov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
60,00 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0130 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola a čistenie komínov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
80,00 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0128 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál pre výučbu krúžkov |
Spojená škola |
42 077 150 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
141,54 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0127 |
FA ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - agenda žiakov 2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0125 |
FA Slovak Telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0126 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0047 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
219,69 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0048 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0046 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,40 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0123 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
7,80 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0124 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0122 |
Anavek spol. s r.o. - stavebný materiál pre učebné odbory |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
11,96 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/24/0121 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - IT podpora na diaľku |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
80,64 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/24/0045 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
882,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |