Faktúra č. DF/24/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: FA KONFO s.r.o. - DOD strava
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0014
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0014 Objednávame si u Vás prípravu fulášu na Deň otvorených dverí dňa 26.1.2024. Spojená škola 42 077 150 KONFO s.r.o. 36810398 440,00 € 22.01.2024 13.02.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť