DFP/23/0098 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
240,36 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0235 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
276,00 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0233 |
FA Krídla, s.r.o. - mat. POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
224,00 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0234 |
FA Slovnaft, a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,35 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0229 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,95 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/23/0129 |
Objednávame si u Vás MOP SET SO ŠPONGIOU MODRÝ ŽMÝKACÍ - 4 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
28,48 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0131 |
Objednávame si u Vás Tesco poukážky 35 ks v hodnote 30 €/ks pre zamestnancov školy ako Vianočný darček. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
1 050,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0133 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu v kuchyni vrátane dopravných nákladov. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
27,60 € |
20.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0130 |
Objednávame si u Vás výmenu žiarivkových trubíc za LED trubice a žiaroviek za LED žiarovky v priestoroch bloku B. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Kniš |
41554931 |
|
2 400,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0132 |
Objednávame si u Vás Opravy vodomerneho radu a výmenu vodomerov v objekte OV. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
375,75 € |
20.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/23/0231 |
FA Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - stravné súťaž |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
21,80 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0232 |
FA Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov - stravné súťaž |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
10,90 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0230 |
FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
18,70 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0228 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - periodická kontrola PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
794,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0096 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 197,73 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0227 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 511,04 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0226 |
FA Slovenské pedagogické nakladateľstvo - ed. publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
31333176 |
|
180,00 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/23/0125 |
Objednávame si u Vás knacelárske potreby z príspevku na Základe zmluvy o spolupráci v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
224,00 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0126 |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov súťaže - 1 majster OV "Mladý remeselník 2023, konanej dňa 15. - 16.11.2023. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
10,90 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0127 |
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov súťaže - 2 žiaci "Mladý remeselník 2023, konanej dňa 15. - 16.11.2023. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
21,80 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |