OB/23/0102 |
Objednávame si u Vás vzdelávací program Učebnica ekonómie a podnikania - 1 ks pre potreby výučby predmetu Aplikovaná ekonómia. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Junior Achievement Slovensko , n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0099 |
Objednávame si u Vás Oceľ 30x15x2 JAKEL E235+CR1 12 BM, oceľ 35x3 olochú S235JR - 4,30 kg, tyč závitovú M6 DIN975 4,8 - 4 ks, tyč závitovú M10 DIN975 4,8 ZN - 5 ks na novú striešku - poistná udalosť - murárska dielňa. |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
45,31 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0097 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies na motorovom vozidle HYUNDAI BAYON, ev. č. BJ622CY a závažie nalepovacie - 5 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
35,22 € |
14.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0098 |
Objednávame si u Vás rezivo omietané 27x156, 4m/dl, suché -0,674 m3 na novú striešku v dôsledku zničenia živlom v rámci poistnej udalosti - murárska dielňa. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HERSTEK MILAN spol. s r.o. |
36729124 |
|
250,73 € |
14.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
OB/23/0096 |
Objednávame si u Vás 28 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,50 €/ks a 40 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,90 €/ks vrátane ceny za služby. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
398,40 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DFP/23/0082 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el.energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 332,89 € |
13.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0192 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el.energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 637,23 € |
13.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0191 |
FA AUTOCONT s.r.o. - Magma |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0086 |
FA SPP - dobropis el. energia 4/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-48,47 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0196 |
FA SPP - dobropis el. energia 4/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-77,49 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0085 |
FA SPP - dobropis el. energia 3/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-43,43 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0195 |
FA SPP - dobropis el. energia 3/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-93,65 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0084 |
FA SPP - dobropis el. energia 2/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-46,03 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0194 |
FA SPP - dobropis el. energia 2/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-89,35 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DFP/23/0083 |
FA SPP - dobropis el. energia 1/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-49,26 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0193 |
FA SPP - dobropis el. energia 1/23 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-104,10 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0190 |
FA Ing. Michala Šibová - SPOJMA - mater. údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
264,31 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
DF/23/0189 |
FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - publ. zák. 18/2023 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
25,02 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
OB/23/0103 |
Objednávame si u Vás 3ks látkových roletiek KSKO Jazz32 11011 do šijacej dielne. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
DF/23/0188 |
FA Slovak Telekom a.s. - internet |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |