Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0183 FA Slovak Telecom - VSDL Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0172 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 115,58 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0171 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 369,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0170 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 565,50 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0169 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 689,91 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0168 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 113,51 € 04.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0176 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 950,00 € 05.10.2021 22.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0215 Objednávame si u Vás údržbu systému PC, reinštaláciu nefunkčného balíka OFFICE v učebni č. 10 Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 270,00 € 19.10.2021 22.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0216 Objednávame si u Vás kompletnú inštaláciu Windows na PC a ostatných softvérov na nových zariadeniach, kontrolu hardvéru a reinštaláciu windows na aktuálnu verziu, akturalizáciu OFFICE a ďalších softvérov , konfiguráciu, čistenie a kontrolu hardvéru na pôv Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 312,00 € 19.10.2021 22.10.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0079 FA energie2 - el. energie Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 387,88 € 06.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0074 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,12 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0075 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 134,04 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0077 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0076 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 94,57 € 05.10.2021 25.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0190 FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - hosting k doméne Spojená škola 42 077 150 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 36485161 61,79 € 19.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0197 FA AutoCont SK a.s. - MAGNA nové verzie Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 21.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0194 FA BardComp s.r.o. - licencie Spojená škola 42 077 150 BardComp s.r.o. 46931589 262,50 € 21.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0193 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka auta BJ499AZ Spojená škola 42 077 150 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 36444481 1 732,81 € 20.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0187 FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 29,34 € 12.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0192 FA Orange - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,50 € 20.10.2021 26.10.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »