Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0118 FA Krídla, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 731,32 € 09.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0122 FA B2B Partner s.r.o. - materiál VP Spojená škola 42 077 150 B2B Partner s.r.o. 44413467 536,28 € 22.07.2021 07.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0128 FA ŠEVT a.s. - materiál Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 203,10 € 02.08.2021 10.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0175 Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 51,80 € 04.08.2021 11.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve č. 10636801 o poskytovaní verejných služieb Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 02.08.2021 03.08.2021 01.08.2023 02.08.2021 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
OB/21/0176 Objednávame si u Vás 420 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za balné a doručenie Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 1 695,54 € 16.08.2021 18.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0054 FA Plasttime s.r.o. - okná Spojená škola 42 077 150 Plasttime s.r.o. 36494551 3 154,79 € 02.08.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0124 FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 274,57 € 22.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0123 FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 279,70 € 22.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0121 FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,86 € 02.08.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0120 FA Orange Slovensko, a.s. - tel. polatky Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,48 € 20.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0052 FA Slovnaft a.s. - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 121,59 € 20.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0126 FA Slovnaft a.s. - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 37,30 € 20.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0125 FA Ptaček - veľkoobchod, a.s. - materiál Spojená škola 42 077 150 Ptaček - veľkoobchod, a.s. 35814586 114,82 € 22.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0177 Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy Spojená škola 42 077 150 MP KANAL Service 2 s.r.o. 46306056 165,60 € 18.08.2021 24.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0178 Objednávame si u Vás prepojeneie ekonomického a personálneho softvéru Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 2 360,00 € 19.08.2021 25.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0179 Objednávame si u Vás ochrannú sieť na mulifunkčné ihrisko 25x3 m Spojená škola 42 077 150 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 758,00 € 20.08.2021 27.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0180 Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy a likvidáciu odpadu Spojená škola 42 077 150 MP KANAL Service 2 s.r.o. 46306056 519,84 € 20.08.2021 27.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0060 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 577,05 € 05.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0057 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,12 € 04.08.2021 28.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra