Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0101 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 176,40 € 28.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0102 FA Nezisková organizácia RECYKLOHRY - príspevok Spojená škola 42 077 150 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 28.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0100 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 166,77 € 24.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFS/21/0002 FA Branislav Sliva - SLIVTOUR - doprava Spojená škola 42 077 150 Branislav Sliva - SLIVTOUR 35374527 150,00 € 24.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0170 Objednávame si u Vás šzetce, faby riedidlo, brúsne plátna, maliarske plátna, zakrývacie fólie a rukavice na maľbu oplotenia mulitunkčného ihriska Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 0,00 € 16.07.2021 23.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0171 Objednávame si u Vás náhradné diely k batériam,2 ks umývadlových batérií a hadicu špirálovú so sadou 7,5 m Spojená škola 42 077 150 Ptaček - veľkoobchod, a.s. 35814586 114,82 € 16.07.2021 23.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0172 Objednávame si u Vás plastové okná v počte 10 ks na stolársku dielňu II. v počte 10 ks vrátane demontáže, montáže a montáže vonkajších parapiet Spojená škola 42 077 150 Plasttime s.r.o. 36494551 3 154,79 € 26.07.2021 03.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0173 Objednávame si u Vás farbu na drevo, interiérovú farbu, penetráciu a maliarske potreby na opravu po poistnej udalosti skriňa a zetečené steny Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 274,57 € 26.07.2021 03.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0174 Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 148,80 € 26.07.2021 03.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0042 FA energie2 - el. enegia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 615,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0044 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 708,45 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0047 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,69 € 06.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0051 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 267,66 € 08.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0049 FA Gas BJ - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 170,40 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0045 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0046 FA TSS Group a.s. - ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 06.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0050 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 1 248,50 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0043 FA Slovnaft, a.s. - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 114,59 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0048 FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 60,76 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0119 FA Zväz obchodu SR - členský poplatok 2021 Spojená škola 42 077 150 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 13.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra