Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0166 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a kanelársky papier Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 731,32 € 07.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0167 Objednávame si u Vás hygiencké a čistiace potreby Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 267,66 € 07.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0108 FA energie2 - el. energia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 898,49 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0115 FA AutoCont SK a.s. - Magna Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 09.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0114 FA AutoCont SK a.s. - magna syst. podpora Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0109 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 072,76 € 08.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0111 FA ESPIK Group, s.r.o. - kuch. odpad Spojená škola 42 077 150 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 22,80 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0105 FA BTS-PO, s.r.o. - I. polrok 2021 Spojená škola 42 077 150 BTS-PO, s.r.o. 36491501 358,49 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0117 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0116 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,06 € 09.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0112 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 144,48 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0110 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 113,51 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0107 FA BardComp s.r.o. - oprava tlačiarne Spojená škola 42 077 150 BardComp s.r.o. 46931589 12,00 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0106 FA Anavek spol. s r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 18,88 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0113 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 950,00 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0104 FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN Spojená škola 42 077 150 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0103 FA Cubs - ochrana údajov Spojená škola 42 077 150 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0099 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 969,00 € 30.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0098 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 798,00 € 30.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0097 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava Spojená škola 42 077 150 Gymnázium Leonarda Stöckela 00160911 278,60 € 30.06.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »