OB/21/0166 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a kanelársky papier |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
731,32 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0167 |
Objednávame si u Vás hygiencké a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
267,66 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DF/21/0108 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
898,49 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0115 |
FA AutoCont SK a.s. - Magna |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0114 |
FA AutoCont SK a.s. - magna syst. podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0109 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 072,76 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0111 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - kuch. odpad |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0105 |
FA BTS-PO, s.r.o. - I. polrok 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
358,49 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0117 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0116 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,06 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0112 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
144,48 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0110 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0107 |
FA BardComp s.r.o. - oprava tlačiarne |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
12,00 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0106 |
FA Anavek spol. s r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
18,88 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0113 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0104 |
FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0103 |
FA Cubs - ochrana údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0099 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
969,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0098 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
798,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0097 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
278,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |