DF/21/0206 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
966,24 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0205 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
792,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0204 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
519,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0200 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
137,26 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0198 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
79,74 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0202 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0208 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,06 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0175 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
49,77 € |
05.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0199 |
FA Slovenské pedagogické nakladateľstvo - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
31333176 |
|
219,70 € |
26.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0088 |
FA Slovak Telecom, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,30 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0086 |
FA Gas BJ, s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
235,12 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0085 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 001,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0089 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0087 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0218 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
135,00 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0215 |
FA preskoly.sk s.r.o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
106,70 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0214 |
FA preskoly.sk s.r.o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
932,87 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0219 |
FA Ján Bureš - FULL SERVIS - tabule |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
221,24 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0216 |
FA Orbis Pictus Istropololitana spol. s r. o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orbis Pictus Istropololitana spol. s r. o. |
0017323266 |
|
15,80 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0090 |
FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
127,93 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |