Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/21/0070 FA IKARO s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 IKARO s.r.o. 31656544 432,00 € 11.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0072 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 130,00 € 13.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0026 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,15 € 04.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0030 FA ML auto - materiál Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 16,80 € 10.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0024 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Jozef Mikula 44636792 236,50 € 03.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0023 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 77,47 € 06.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0028 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 03.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0069 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 950,00 € 03.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0029 FA TSS Group a.s. - materiál Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 34,80 € 10.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0025 FA TSS Group - služby ASVV Spojená škola 42 077 150 TSS Group a.s. 36323551 28,80 € 06.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0063 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 145,60 € 03.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0064 FA Anavek - materiál prax Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 31,92 € 04.05.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0061 FA UP Slovensko - jedálne kupóny Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 4 015,54 € 26.04.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0021 FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia Spojená škola 42 077 150 regionPRESS, s.r.o. 36252417 44,10 € 27.04.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0060 FA ZEATRANS s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 ZEATRANS s.r.o. 52546691 635,27 € 23.04.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0022 FA ML-AUTO, s.r.o. - údržba auta Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 24,40 € 28.04.2021 27.05.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0144 Objednávame si u Vás Toner Orink HP CF283X ZTV - 2 ks, Myš Connect IT CMO1200 sivá - 5 ks, Reinštaláciu PC, PC podporu a aktualizáciu obsahu web-stránky školy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 273,60 € 27.05.2021 01.06.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0145 Objednávame si u Vás údržbu laserovej tlačiarne OKI C531dn - uč. č. 19 Spojená škola 42 077 150 BardComp s.r.o. 46931589 24,00 € 27.05.2021 01.06.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0146 Objednávame si u Vás aSc Rozvrhy na rok 2022 Spojená škola 42 077 150 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 79,00 € 31.05.2021 07.06.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DFP/21/0031 FA Slovnaft - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 78,21 € 17.05.2021 07.06.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »