Faktúra č. DF/21/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: FA ZEATRANS s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 23.04.2021
  • Celková hodnota: 635,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0125
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0125 Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu traktora Spojená škola 42 077 150 ZEATRANS s.r.o. 52546691 0,00 € 08.04.2021 09.04.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť