DF/21/0183 |
FA Slovak Telecom - VSDL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0172 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
115,58 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0171 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
369,00 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0170 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
565,50 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0169 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
689,91 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0168 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0176 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0215 |
Objednávame si u Vás údržbu systému PC, reinštaláciu nefunkčného balíka OFFICE v učebni č. 10 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
270,00 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0216 |
Objednávame si u Vás kompletnú inštaláciu Windows na PC a ostatných softvérov na nových zariadeniach, kontrolu hardvéru a reinštaláciu windows na aktuálnu verziu, akturalizáciu OFFICE a ďalších softvérov , konfiguráciu, čistenie a kontrolu hardvéru na pôv |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
312,00 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DFP/21/0079 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
387,88 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0074 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,12 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0075 |
FA Gas BJ s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
134,04 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0077 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0076 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,57 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0190 |
FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - hosting k doméne |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. |
36485161 |
|
61,79 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0197 |
FA AutoCont SK a.s. - MAGNA nové verzie |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0194 |
FA BardComp s.r.o. - licencie |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
262,50 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0193 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka auta BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0187 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0192 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |