Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/21/0042 FA energie2 - el. enegia Spojená škola 42 077 150 energie2 46113177 615,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0044 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 708,45 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0049 FA Gas BJ - LPG Spojená škola 42 077 150 Gas BJ s.r.o. 47458976 170,40 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0045 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 135,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0050 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 1 248,50 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0043 FA Slovnaft, a.s. - PHM Spojená škola 42 077 150 Slovnaft a.s. 31322832 114,59 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0048 FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta Spojená škola 42 077 150 ML-AUTO, s.r.o. 45663491 60,76 € 07.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0114 FA AutoCont SK a.s. - magna syst. podpora Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0109 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 42 077 150 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 072,76 € 08.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DFP/21/0051 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 267,66 € 08.07.2021 03.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0168 Objednávame si u Vás 2 ks nepriehľadných roletiek vrátane montáže a výmenu vešiačikov látky vertikálnej žalúzie na sekretariát školy Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 143,18 € 09.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0169 Objednávame si u Vás školské tlačivá vrátane poštovného a balného Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 203,10 € 09.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0115 FA AutoCont SK a.s. - Magna Spojená škola 42 077 150 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 09.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0117 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0116 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Spojená škola 42 077 150 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,06 € 09.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0118 FA Krídla, s.r.o. - materiál Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 731,32 € 09.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
DF/21/0119 FA Zväz obchodu SR - členský poplatok 2021 Spojená škola 42 077 150 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 13.07.2021 05.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra
OB/21/0170 Objednávame si u Vás šzetce, faby riedidlo, brúsne plátna, maliarske plátna, zakrývacie fólie a rukavice na maľbu oplotenia mulitunkčného ihriska Spojená škola 42 077 150 Bagi & Colorstudio s.r.o. 36672793 0,00 € 16.07.2021 23.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/21/0171 Objednávame si u Vás náhradné diely k batériam,2 ks umývadlových batérií a hadicu špirálovú so sadou 7,5 m Spojená škola 42 077 150 Ptaček - veľkoobchod, a.s. 35814586 114,82 € 16.07.2021 23.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
DF/21/0120 FA Orange Slovensko, a.s. - tel. polatky Spojená škola 42 077 150 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,48 € 20.07.2021 20.08.2021 Ing. Peter Marcin ekonom Faktúra