Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia: paušál - mobil
- Dátum doručenia: 19.02.2021
- Celková hodnota: 11,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A 14207068
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť