Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0004
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 435,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/040,042/19
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť