Faktúra č. DFP/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 435,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/040,042/19
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť