Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0399
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 290,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20241016
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť