Faktúra č. DFB/25/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 290,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť