Faktúra č. DFB/25/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: mont. a demont. pneumatík (3x AUS)
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 136,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/049/25
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/049/25 Prezutie AUS PP676DL, PP179EO, AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 136,00 € 25.04.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť