Faktúra č. DFB/25/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 767,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/056/25
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/056/25 Reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 767,99 € 12.05.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť