Faktúra č. DFB/25/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery HP
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 130,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť