Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0086
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 273,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20241016
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť