Faktúra č. DFB/25/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 273,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť