Faktúra č. DFB/25/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: toner OKI
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 20,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť