Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/24/0484

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX
  • IČO: 14344106
  • Adresa: Moyzesova 24, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0484
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 141,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/182/24
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/182/24 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 141,70 € 17.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom