Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0445
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 7ks
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota: 94,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20241016
- Dátum zverejnenia: 04.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť