Faktúra č. DFB/24/0445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0445
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 7ks
  • Dátum doručenia: 27.11.2024
  • Celková hodnota: 94,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť