Faktúra č. DFB/24/0410

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0410
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 341,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20241016
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť