Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0064
- Popis fakturovaného plnenia: tonery (2xOKI, 2xHP)
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 570,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 08.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť