Faktúra č. DFB/24/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery (2xOKI, 2xHP)
  • Dátum doručenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota: 570,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť