Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0327
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 2 097,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť