Faktúra č. DFB/23/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 2 097,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť