Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0226
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 01.07.2022
- Celková hodnota: 965,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 16.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť