Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0365
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 11,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/115/19
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/115/19 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
11,60 € |
19.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť