Faktúra č. DFB/19/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 11,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/115/19
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/115/19 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 11,60 € 19.11.2019 03.12.2019 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť