Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0338
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 350,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/106/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
OBJ/106/19 |
|
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
350,66 € |
12.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť