Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0259
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 70,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/080/19
- Dátum zverejnenia: 27.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/080/19 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
70,76 € |
11.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť