Faktúra č. DFB/19/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 648,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/031/19
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/031/19 Čistiace potreby Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 648,35 € 02.05.2019 08.05.2019 Objednávka
Tlačiť