Faktúra č. DFB/18/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny - vežiak
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 2 852,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1130850
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť